Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0070 systémová podpora MAGMA od 1.1.2023 do 31.3.2023 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.03.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0071 Ochrana osobných údajov 1.Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 03.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0072 výkon technika PO a BOZP za 1.Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Radoslav Dugas 34813616 95,00 € 03.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0073 refundácia režijných nákladov 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 1 003,66 € 03.04.2023 22.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0074 Zber a odvoz odpadu ŠJ 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 04.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0075 Virtuálna knižnica 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 18,84 € 05.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0076 technické zabezpečenie do súťaže MIX SŠ - volejbal Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 30,00 € 03.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0077 Trofeje do súťaže - MIX SŠ volejbal Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 50,00 € 03.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0078 poplatky za mobilné hovory 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 45,56 € 13.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0079 spotreba energií 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 550,98 € 14.04.2023 22.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0080 Internet Fiber Power 4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 03.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0081 SPIN - servisné práce 2.Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0082 záloha - spotreba plynu 4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 3 615,00 € 04.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0083 kancelársky papier, kriedy Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 306,50 € 04.04.2023 22.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0084 poplatky za hovory 4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,83 € 12.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0085 VBA prístup 4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 12.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0086 WEB Standard 4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 12.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0087 Nové verzie MAGMA II. Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 22.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0088 Tonery do tlačiarne - black náhrada Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 108,00 € 13.04.2023 22.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0089 Členský poplatok DofE Gymnázium Lipany 00161047 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 410,00 € 29.03.2023 18.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »