DFB/22/0100 |
zber a odvoz odpadu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
42,00 € |
10.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0101 |
internet Fiber Power - 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0102 |
zemný plyn |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
02.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0103 |
Aplikovaná ekonómia šk. rok 2022/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
55,00 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0104 |
Virtuálna knižnica |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0105 |
školenie pedag. a odborných zamestnancov na činnosť školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
39,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0106 |
tlačivá |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
326,30 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0107 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0108 |
poplatky za telekom. služby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
40,03 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0109 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
09.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0110 |
pracovné oblečenie - SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
187,90 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0111 |
spotreba el. energie 5/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
397,27 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0112 |
odborná prehliadka - výťah SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
212,71 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0113 |
odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne, tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
474,00 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0114 |
spotreba energií máj 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
805,33 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0115 |
poplatky za mobilné hovory za máj /2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
51,08 € |
13.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0116 |
Toner HP 59A M428, 404 black náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
115,20 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0117 |
AsC Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
579,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0118 |
pranie a prenájom rohoží 23.5.2022 - 19.6.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,90 € |
23.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0119 |
vypracovanie aktualizácie o ochrane osobných údajov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
180,00 € |
24.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |