Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0100 zber a odvoz odpadu Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 42,00 € 10.06.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0101 internet Fiber Power - 6/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 02.06.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0102 zemný plyn Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 660,00 € 02.06.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0103 Aplikovaná ekonómia šk. rok 2022/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Junior Acievement Slovensko, n.o. 42166292 55,00 € 03.06.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0104 Virtuálna knižnica Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 06.06.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0105 školenie pedag. a odborných zamestnancov na činnosť školy Gymnázium Lipany 00161047 Kantorka, n.o. 45740313 39,00 € 07.06.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0106 tlačivá Gymnázium Lipany 00161047 SEVT, a.s. 31331131 326,30 € 07.06.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0107 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 08.06.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0108 poplatky za telekom. služby Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 40,03 € 08.06.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0109 kontrola a čistenie komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 09.06.2022 21.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0110 pracovné oblečenie - SJ Gymnázium Lipany 00161047 Agáta Kordiaková 34812890 187,90 € 10.06.2022 21.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0111 spotreba el. energie 5/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 397,27 € 10.06.2022 21.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0112 odborná prehliadka - výťah SJ Gymnázium Lipany 00161047 M.B.P. Prešov 31723004 212,71 € 10.06.2022 21.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0113 odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne, tlakových nádob Gymnázium Lipany 00161047 BTS-PO, s.r.o. 36491501 474,00 € 10.06.2022 21.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0114 spotreba energií máj 2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 805,33 € 10.06.2022 17.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0115 poplatky za mobilné hovory za máj /2022 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 51,08 € 13.06.2022 21.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0116 Toner HP 59A M428, 404 black náhrada Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 115,20 € 20.06.2022 24.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0117 AsC Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023 Gymnázium Lipany 00161047 ASCApplied Software 31361161 579,00 € 20.06.2022 24.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0118 pranie a prenájom rohoží 23.5.2022 - 19.6.2022 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 133,90 € 23.06.2022 04.07.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0119 vypracovanie aktualizácie o ochrane osobných údajov Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 180,00 € 24.06.2022 04.07.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »