Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0078 internet Fiber Power - 5/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 02.05.2022 17.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0080 pohostenie - Deň učiteľov Gymnázium Lipany 00161047 ECONER s.r.o. 47380721 489,72 € 05.05.2022 09.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0081 modul suplovanie - SMS : aSc Yearly Maintenance ( SY ) Gymnázium Lipany 00161047 ASCApplied Software 31361161 33,00 € 05.05.2022 18.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0082 poplatky za mobilné hovory za apríl /2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 39,67 € 06.05.2022 17.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0083 poplatky za telekom. služby Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 06.05.2022 17.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0084 elektrina 4/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 456,80 € 09.05.2022 23.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0085 Zber a odvoz odpadu ŠJ 4/2022 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 28,80 € 09.05.2022 23.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0086 spotreba energií apríl 2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 1 160,89 € 09.05.2022 17.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0087 poplatky za mobilné hovory za apríl/2022 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 51,08 € 11.05.2022 23.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0088 tovar na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 197,50 € 12.05.2022 23.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0089 Virtuálna knižnica Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 12.05.2022 23.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0091 stravovanie zamestnancov 4/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium Lipany 00161047 646,80 € 02.05.2022 25.05.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0092 pracovná obuv pre SJ Gymnázium Lipany 00161047 KOVYST spol. s.r.o. 45476471 149,22 € 23.05.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0093 tonery farebné - 3 ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 439,20 € 25.05.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0094 toaletný papier Gymnázium Lipany 00161047 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 103,68 € 26.05.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0095 pranie a prenájom rohoží 25.4.2022-22.5.2022 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 133,90 € 26.05.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0096 vodné, stočné za obdobie 18.2.2022-19.5.2022 Gymnázium Lipany 00161047 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 781,24 € 26.05.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0097 vozík manipulačný, brúska Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 378,00 € 27.05.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0098 Výroba propagačných materiálov Gymnázium Lipany 00161047 Reklama Lipany s. r. o. 52651606 1 331,64 € 30.05.2022 15.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0099 refundácia režijných nákladov na stravovanie 5/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium Lipany 00161047 883,96 € 31.05.2022 15.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »