021/2022 |
interaktívne pero |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
50,35 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
022/2022 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
35,62 € |
23.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
023/2022 |
Oprava práčky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Anton Hromjak |
51001527 |
|
85,00 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
027/2022 |
Soľ tabletová, ovládacia páčka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
70,80 € |
22.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
028/2022 |
Systémová podpora MAGMA HCM |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
029/2022 |
Nové verzie MAGMA
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
31.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
030/2022 |
Servisné práce - regulácia ovládania kotlov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
120,00 € |
30.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
031/2022 |
modul suplovanie SMS |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
33,00 € |
04.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
032/2022 |
Seminár - registratúrny denník |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
39,00 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
033/2022 |
školenie - Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
39,00 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
1/2022 |
Zmluva o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GOMA ELEKTRO, s.r.o. |
36808415 |
Iné |
0,00 € |
01.03.2022 |
03.03.2022 |
|
02.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
2/2022 |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY – „ŠTUDENTSKÝ ČASOPIS – HĽADAJ ŠKOLU“ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
Iné |
0,00 € |
08.03.2022 |
15.03.2022 |
|
15.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
3/2022 |
Zmluva o odbere stravy |
Centrum pre deti a rodiny Sabinov, 17.Novembra č. 361/2, 083 01 Sabinov |
00352306 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Iné |
0,00 € |
31.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
4/2022 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107124952 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
02.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
5/2022 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477306 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
20.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB/21/0247 |
zber a odvoz odpadu za 12/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
04.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0248 |
elektrická energia za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
353,87 € |
05.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0249 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 6.12.2021-31.12.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
97,58 € |
07.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0250 |
poplatky za hovory za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,67 € |
07.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0251 |
poplatky za VÚC NET za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |