Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
SJ/019/2024 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 585,64 € 14.02.2024 19.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/020/2024 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 387,50 € 14.02.2024 19.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/021/2024 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 160,27 € 14.02.2024 19.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0015 poplatky za mobilné hovory 1/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,86 € 12.02.2024 19.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0024 oprava panvice pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Michal Jedinák ml. 43385249 99,60 € 12.02.2024 19.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0022 overenie váh v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Slovenská legálna metrológia , n.o. 37954521 146,40 € 12.02.2024 28.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0017 služby Bezpečnostného centra 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 09.02.2024 13.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0016 služby Bezpečnostného centra 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 09.02.2024 13.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
003/2024 oprava panvice pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Michal Jedinák ml. 43385249 99,60 € 09.02.2024 13.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0018 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 430,12 € 09.02.2024 15.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0021 služby pevnej siete 2/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,96 € 09.02.2024 19.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0020 VBA prístup - služby pevnej siete 02/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.02.2024 19.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0019 Internet Web Standard 02/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 09.02.2024 19.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0017 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 638,76 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
006/2024 revízia a servis hasiacich prístrojov Gymnázium Lipany 00161047 REHAP 33951462 726,67 € 08.02.2024 23.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0016 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 249,18 € 07.02.2024 15.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0014 zber a odvoz odpadu 01/2024 ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 06.02.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/018/2024 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 430,12 € 06.02.2024 13.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0015 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 189,81 € 05.02.2024 09.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/017/2024 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 638,76 € 05.02.2024 09.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »