Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
037/2024 tonery do tlačiarne, 2ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 168,00 € 15.04.2024 20.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0047 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 816,93 € 13.04.2024 24.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0065 spotreba energií 03/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 357,17 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
034/2024 Balík Porada Gymnázium Lipany 00161047 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 12.04.2024 19.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/46/2024 chlieb, žemle pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 77,73 € 12.04.2024 22.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0066 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 455,34 € 12.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
031/2024 kancelárske potreby pre technické zabezpečenie súťaže - volejbal MIX Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 30,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
032/2024 Trofeje - súťaž - volejbal MIX Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 50,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
033/2024 občerstvenie pre žiakov a organizátorov súťaže volejbal MIX Gymnázium Lipany 00161047 Peter Roba 17152542 100,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0064 poplatky za mobilné hovory 3/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,32 € 11.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0078 Nové verzie MAGMA HCM za 2.Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0074 Internet Web Standard 04/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 10.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0075 VBA prístup - služby pevnej siete 04/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0076 služby pevnej siete 4/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,78 € 10.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0077 členský poplatok za krytie administratívnych nákladov Gymnázium Lipany 00161047 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 10.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0046 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 94,36 € 08.04.2024 11.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0063 Ochrana osobných údajov 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 08.04.2024 13.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0073 dodanie a výmena redukčného ventilu, pretesnenie netesných spojov Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 188,57 € 08.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0072 strava, ubytovanie v termíne od 04.-05.2024- Balík PORADA 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
024/2024 dodanie a výmena redukčného ventilu, pretesnenie netesných spojov Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 188,57 € 04.04.2024 08.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »