Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/037/2023 pracovná obuv pre zamestnancov ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 KOVYST spol. s.r.o. 45476471 146,12 € 03.05.2023 15.05.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0058 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 275,00 € 02.05.2023 10.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0057 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 347,46 € 02.05.2023 10.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0102 Internet Fiber Power 5/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 02.05.2023 12.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0101 záloha - spotreba plynu 5/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 3 615,00 € 02.05.2023 29.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/058/2023 zemiaky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 275,00 € 28.04.2023 03.05.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/059/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 618,19 € 28.04.2023 03.05.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0056 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 688,76 € 28.04.2023 10.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0095 refundácia režijných nákladov 4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 896,66 € 28.04.2023 11.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0094 pranie a prenájom rohoží 27.3.2023 - 23.4.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 160,78 € 28.04.2023 12.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/036/2023 mesačný poplatok proxia.live 1.Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 eSOFT s r.o. 36051799 81,00 € 28.04.2023 15.05.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0055 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 692,44 € 27.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/055/2023 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 692,44 € 26.04.2023 28.04.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/057/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 347,46 € 26.04.2023 03.05.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/056/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 688,76 € 26.04.2023 03.05.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0093 obálky malé a doručenky Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 10,36 € 25.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0054 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 504,04 € 25.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0092 Rozhodnutie č. 2053/2023 - poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady Gymnázium Lipany 00161047 Mesto Lipany 00327379 780,78 € 24.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0053 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 337,94 € 24.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/053/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 337,94 € 20.04.2023 25.04.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka