Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
SJ/111/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 417,27 € 13.09.2022 19.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0169 poplatky za mobilné hovory za 8/2022 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 51,08 € 13.09.2022 20.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/113/2022 potraviny pre SJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 416,83 € 13.09.2022 29.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0114 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 436,46 € 12.09.2022 16.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/113 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 284,57 € 09.09.2022 16.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0166 Internet 9/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 08.09.2022 14.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0168 poplatky za hovory 9/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,58 € 08.09.2022 14.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0167 poplatky za VÚC NET 9/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.09.2022 14.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/109/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 436,46 € 08.09.2022 14.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0165 spotreba el. energie 8/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 213,58 € 08.09.2022 05.10.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0159 Virtuálna knižnica 8/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 05.09.2022 14.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0160 tovar na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 102,88 € 05.09.2022 14.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0162 Internet Fiber Power 9/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 05.09.2022 14.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0161 spotreba plynu 9/2022 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 660,00 € 05.09.2022 14.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/108/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 284,57 € 05.09.2022 14.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0111 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 46,73 € 02.09.2022 13.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0110 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 81,88 € 02.09.2022 13.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/112 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 633,81 € 02.09.2022 16.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/107/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 633,81 € 01.09.2022 14.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0163 internet 8/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 113,23 € 31.08.2022 14.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra