062/2021 |
dezinf. prostriedky, antibakt. gély, utierky na ruky, čistiaca pena na ruky, toaletný papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
940,44 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFSJ/21/0092 |
chlieb a žemle |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
19,23 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0091 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
169,96 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0093 |
potreaviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
197,58 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0096 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
965,13 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0095 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
998,11 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0090 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
99,95 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0087 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
246,56 € |
22.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0089 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
346,59 € |
22.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0185 |
dodávka plynu za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
22.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0184 |
YES! Angličtina - maturita B2 učebnice |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
419,98 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0088 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
240,91 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0182 |
nové verzie MAGMA - 4. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0198 |
školenie Národný štandard finančnej gramotnosti v rámci projektu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia) |
36070637 |
|
2 400,00 € |
19.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0084 |
žemle pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
8,70 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0083 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
102,65 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0085 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
495,97 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0086 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
240,47 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0181 |
výmena podlahovej krytiny v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
EK plast, s.r.o. |
36187402 |
|
9 300,00 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0180 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 13.9.2021-10.10.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
121,87 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |