Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
049/2021 antibakteriálny gél Hand Sanitizer (500 ml) - 50 ks, antibakteriálny gél 4U (500 ml) - 50 ks Gymnázium Lipany 00161047 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 60,00 € 14.09.2021 23.09.2021 Objednávka
8/2021 Zmluva č. 1747/2021/OE o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Gymnázium Lipany 00161047 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Iné 0,00 € 13.09.2021 17.09.2021 16.09.2021 Ing. Eva Lazoríková riaditeľka školy Zmluva
DFSJ/21/0060 mäso a výrobky Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 548,33 € 10.09.2021 16.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
9/2021 Zmluva o dielo č. 03/2021 Gymnázium Lipany 00161047 EK plast, s.r.o. 36187402 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 10.09.2021 27.09.2021 Ing. Eva Lazoríková riaditeľka školy Zmluva
DFSJ/21/0063 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 AG foods 34144579 267,53 € 09.09.2021 16.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0062 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 tatraprim 36492531 244,08 € 09.09.2021 16.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0151 poplatky za hovory za august 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 43,84 € 08.09.2021 14.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0150 poplatky za VÚC NET za august 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 08.09.2021 14.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0059 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 324,40 € 08.09.2021 16.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0149 spotreba energie za august 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 128,38 € 07.09.2021 14.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0148 verejná správa SR - ročný prístup Gymnázium Lipany 00161047 Poradca podnikateľa 31592503 165,00 € 07.09.2021 14.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0061 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 357,93 € 07.09.2021 16.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
048/2021 materiál na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 268,32 € 07.09.2021 16.09.2021 Objednávka
DFB/21/0146 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za august 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 06.09.2021 14.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0147 elektrická energia za august 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 154,96 € 06.09.2021 14.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0145 revízia bleskozvodov Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Jacko ELEKTROmontáž 47024909 150,00 € 03.09.2021 08.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0056 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 104,05 € 02.09.2021 08.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0057 ovocie a zelenina Gymnázium Lipany 00161047 TIS, v.o.s. 31685005 48,25 € 02.09.2021 08.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0058 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 36,76 € 02.09.2021 08.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0142 internet Fiber Power - 9/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 02.09.2021 08.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »