Faktúra č. DFB/25/0218

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Leonarda Stöckela
  • IČO: 00160911
Zmluvný partner
  • Názov: KARAVANA s.r.o.
  • IČO: 36499811
  • Adresa: Fučiková 25, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0218
  • Popis fakturovaného plnenia: FA materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 07.10.2025
  • Celková hodnota: 146,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/25/0028/ŠJ
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/25/0028/ŠJ Objednávame si u Vás materiál na údržbu Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 KARAVANA s.r.o. 36499811 146,59 € 23.09.2025 10.10.2025 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť