Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0314 FA pranie a prenájom rohože 12/2023 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Lindström, s. r. o 35742364 210,29 € 04.01.2024 22.01.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0315 Fa odvoz kuchynského odpadu 12/2023 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 ESPIK Group s.r.o. 46754768 32,40 € 04.01.2024 22.01.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0316 FA za služby mobilu 12/2023 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 O2 Predajňa 47259116 87,76 € 08.01.2024 22.01.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0317 FA vodné, stočné, zrážková voda 4Q/2023 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 36570460 2 372,12 € 08.01.2024 22.01.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0318 FA za služby pevnej siete 12/20223 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Slovak Telekom, akciová spoločnosť 35763469 22,67 € 11.01.2024 22.01.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0319 FA za služby VUC NET 12/2023 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Slovak Telekom, akciová spoločnosť 35763469 58,80 € 11.01.2024 22.01.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0320 FA za odber elektrickej energie 12/2023 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 420,81 € 15.01.2024 22.01.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0321 Vyúčtovacia FA odber zemného plynu za rok 2023 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 8 938,39 € 15.01.2024 22.01.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0001 FA zverejňovanie na rok 2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Asseco Solutions , a.s. 00602311 26,88 € 04.01.2024 22.01.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0002 FA za služby IT 1/2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 ProxisNET, s.r.o 46926631 50,00 € 04.01.2024 22.01.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0003 FA na základe zmluvy za služby č. 2 RAP za rok 2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Asseco Solutions , a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 22.01.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0004 FA tesco poukážky súťaž AJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 TESCO STORES, a.s. 31321828 120,00 € 11.01.2024 22.01.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0005 FA nové verzie Magma HCM 1Q/2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Aricoma Systems s.r.o 36396222 25,49 € 11.01.2024 22.01.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0006 FA za galony vody Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 48,96 € 11.01.2024 22.01.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0007 FA poukažky ceny súťaž NJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 TESCO STORES, a.s. 31321828 175,00 € 12.01.2024 22.01.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0008 FA EduPage eGorvernment Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 ASC Applied Software Consultants 31361161 288,00 € 12.01.2024 22.01.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0009 FA SPIN rozsah služby č. 1 za 1Q/2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Asseco Solutions , a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 22.01.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0010 FA za pobyt LK v termíne 8-12.2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 14 700,00 € 15.01.2024 02.02.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0011 FA strávne súťaž NJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 MAKOS, a.s. 35920203 12,00 € 15.01.2024 22.01.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0012 FA strávne súťaž AJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 MAKOS, a.s. 35920203 24,00 € 15.01.2024 22.01.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »