Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0076 FA porada riaditeľov Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0077 FA vodné, stočné, zrážková voda za 1Q/2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 36570460 2 673,14 € 05.04.2024 13.04.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0073 FA za odvoz kuchynského odpadu 3/2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 ESPIK Group s.r.o. 46754768 32,40 € 04.04.2024 12.04.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0075 FA za služby BOZP 3/2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 BTS-PO, s.r.o. 36491501 229,21 € 04.04.2024 12.04.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0074 FA za služby GDPR 1Q/2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2024 12.04.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
OV/24/0026 Objednávame si u Vás Webinár - eGovernment termín 19.4.2024 pre jedného účastníka Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 27,00 € 03.04.2024 05.04.2024 Mgr. Alena Gombošová riaditeľka školy Objednávka
OV/24/0027 Objednávame si u Vás ubytovanie aj s stravovaním na poradu riaditeľov v čase od 4.4.2024 do 5.4.2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Objednávka
OV/24/0028 Objednávame si u Vás ubytovanie aj s stravovaním na pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov v čase od 15.4.2024 do 16.4.2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Objednávka
DFJ/24/0041 faktura potraviny 03/2024 ŠJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Šesták Peter-SHR 40691519 700,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0069 Fa preddavky za odber zemného plynu 4/2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 6 692,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFJ/24/0038 faktura potraviny 03/2024 ŠJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 1 059,39 € 03.04.2024 06.04.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFJ/24/0039 faktura potraviny 03/2024 ŠJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 697,30 € 03.04.2024 06.04.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFJ/24/0040 faktura potraviny 03/2024 ŠJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 614,74 € 03.04.2024 06.04.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFJ/24/0042 faktura potraviny 03/2024 ŠJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 751,70 € 03.04.2024 06.04.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0068 FA pranie a prenájom rohože 3/2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Lindström, s. r. o 35742364 157,49 € 03.04.2024 06.04.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0070 FA za služby č. 1 - servisné práce SPIN 2Q/2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Asseco Solutions , a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 06.04.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0065 FA stravné súťaž Basketbal dievčat ŠS Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 TANFI s. r. o. 54359368 84,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0072 FA hygienický materiál Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Europapier Slovensko, s. r. o. 31344381 354,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0071 FA servisná podpora MAGMA HCM 1Q/2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Aricoma Systems s.r.o 36396222 135,29 € 03.04.2024 06.04.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
OV/24/0030 Objednávame si u Vás službu čistenie kanalizácie na potrubí do budovy telocvične Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 MP KANAL service s.r.o. 45965838 360,00 € 03.04.2024 11.04.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Objednávka