Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0083 faktura potraviny 06/2024 ŠJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 588,80 € 19.06.2024 25.06.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFJ/24/0084 faktura potraviny 06/2024 ŠJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 369,54 € 19.06.2024 25.06.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0145 FA oprava vydajný pult Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 MULTI-CLUB, spol. s.r.o 36477575 72,00 € 19.06.2024 25.06.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0144 Fa na prijatý preddavok za dodávku elektrickej energie 7/2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 149,00 € 18.06.2024 29.06.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0143 FA aSc agenda komplet 400-499 žiakov SŠ na rok 2025 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 ASC Applied Software Consultants 31361161 659,00 € 17.06.2024 25.06.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0142 FA MTZ do TV plavecké plutvy Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Swimaholic s.r.o. 05645760 242,31 € 17.06.2024 25.06.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0140 Vyúčtovacia FA za odber elektrickej energie 5/2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 501,96 € 12.06.2024 25.06.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0141 FA čistenie a monitorovanie kanalizácie Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 MP KANAL service s.r.o. 45965838 416,16 € 12.06.2024 25.06.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
OV/24/0050 Objednávame si u Vás aSc agendu komplet pre 400 -499 žiakov SŠ na rok 2025 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 ASC Applied Software Consultants 31361161 659,00 € 10.06.2024 19.06.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Objednávka
OV/24/0051 Objednávame si u Vás: Swimaholi CoolFins Blue 42/43 1 ks; Swimaholi CoolFins Blue 38/39 3 ks; Swimaholi CoolFins Blue 40/41 1 ks; Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Swimaholic s.r.o. 05645760 243,00 € 10.06.2024 19.06.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Objednávka
OV/24/0051 Objednávam si u Vás Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Sponka s.r.o. 51132907 117,00 € 10.06.2024 19.06.2024 Mgr. Alena Gombošová riaditeľka školy Objednávka
OV/24/0019/ŠJ Objednávame si u Vás: opravu vydaj-ného ohrievacieho pultu Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 MULTI-CLUB, spol. s.r.o 36477575 72,00 € 10.06.2024 20.06.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Objednávka
OV/24/0052 Objednávame si u Vás: All In One PC 23.8" 1920 × 1080,Intel Core i5 12500H Alder Lake 4.5 GHz, Intel Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR5, SSD 512GB, bez mechaniky, WiFi, HDMI,1×USB 3.2, 1×USB 2.0, typ skrine: All In One, myš a klávesnica, Windows 11 Home 5 ks Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 WDS Solutions s.r.o 46450424 10 210,00 € 10.06.2024 20.06.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Objednávka
DFJ/24/0076 faktura potraviny 06/2024 ŠJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 844,90 € 10.06.2024 22.06.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFJ/24/0077 faktura potraviny 06/2024 ŠJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 875,62 € 10.06.2024 22.06.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFJ/24/0078 faktura potraviny 06/2024 ŠJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 360,00 € 10.06.2024 22.06.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFJ/24/0079 faktura potraviny 06/2024 ŠJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 943,48 € 10.06.2024 22.06.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0139 FA za služby mobilu 5/2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 O2 Predajňa 47259116 86,50 € 07.06.2024 25.06.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0135 FA za služby pevnej siete 5/2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Slovak Telekom, akciová spoločnosť 35763469 23,02 € 06.06.2024 25.06.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0136 FA za služby VUCNET 5/2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Slovak Telekom, akciová spoločnosť 35763469 58,80 € 06.06.2024 25.06.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra