Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0209 FA oprava dreveného mobiliáru - Práca s mládežou PSK Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Jozef Knapík ml. 40298213 340,30 € 04.09.2024 18.09.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
OV/24/0029/ŠJ Objednávame si u Vás TUBELESS zásobník 4 ks papierové utierky 5 balení Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 HygArt s.r.o. 51447878 234,00 € 03.09.2024 05.09.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Objednávka
DFB/24/0200 FA revízia tlakovej nádoby 2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Václav HUDÁK - ORPLYN 33690120 120,00 € 03.09.2024 10.09.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0202 FA za služby BOZP 8/2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 BTS-PO, s.r.o. 36491501 229,21 € 03.09.2024 10.09.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0201 FA viazanie časopisov Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 TANPRESS s.r.o. 46533958 39,00 € 03.09.2024 10.09.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0174 FA za odber zemného plynu 9/2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 6 659,00 € 02.09.2024 08.08.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0199 FA tlačiva ševt Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 ŠEVT, a. s. 31331131 208,56 € 02.09.2024 03.09.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
OV/24/0073 Objednávam si u Vás Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Sponka s.r.o. 51132907 90,00 € 02.09.2024 04.09.2024 Mgr. Alena Gombošová riaditeľka školy Objednávka
OV/24/0028/ŠJ Objednávame si u Vás: podnos biely 50 ks; doska drevená na cesto 80x60 5 ks Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 951,00 € 02.09.2024 05.09.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Objednávka
DFB/24/0198 FA za odber zemného plynu 9/2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 6 665,00 € 02.09.2024 05.09.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0196 FA edukačné publikácie AJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. 36699594 2 158,07 € 02.09.2024 05.09.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0194 FA edukačné publikácie SJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 preskoly.sk s.r.o. 51692881 288,00 € 02.09.2024 05.09.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0195 FA edukačné publikácie ŠJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 020,00 € 02.09.2024 05.09.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0197 FA online seminár - Pracovný čas Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Seminaria, s.r.o. 26426218 119,79 € 02.09.2024 05.09.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0193 FA oprava vodovodného potrubia v ŠJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Jozef Sabol - EKO GAS 32052189 1 016,42 € 02.09.2024 05.09.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
OV/24/0072 Objednávam si u Vás Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 XOLOR, s.r.o. 36692662 20,00 € 28.08.2024 04.09.2024 Mgr. Alena Gombošová riaditeľka školy Objednávka
OV/24/0070 Objednávam si u Vás Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Vladislav Šiba - ŠIBA 44513372 173,00 € 27.08.2024 04.09.2024 Mgr. Alena Gombošová riaditeľka školy Objednávka
OV/24/0071 Objednávam si u Vás Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Dušan Fecko-Predajňa u FECKA 17143306 42,00 € 27.08.2024 04.09.2024 Mgr. Alena Gombošová riaditeľka školy Objednávka
OV/24/0027/ŠJ Objednávame si u Vás opravu vodovodného potrubia v ŠJ Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Jozef Sabol - EKO GAS 32052189 1 017,00 € 20.08.2024 03.09.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Objednávka
DFB/24/0192 Fa na prijatý preddavok za dodávku elektrickej energie 9/2024 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 149,00 € 19.08.2024 20.08.2024 Mgr. Alena Gombošová Riaditeľka školy Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »