Faktúra č. 143/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 143/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.07.2026
  • Celková hodnota: 188,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 804-23-009/010
  • Dátum zverejnenia: 11.08.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0461/2026 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 LEXITRANS Legutky Ján 17119855 29,21 € 09.06.2026 18.06.2026 Faktúra
Tlačiť