Faktúra č. 0461/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0461/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.06.2026
  • Celková hodnota: 29,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 143/2026
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
143/2026 Objednávame u vás materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 LEXITRANS Legutky Ján 17119855 0,00 € 25.05.2026 10.07.2026 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť