Faktúra č. 093/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 093/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.04.2026
  • Celková hodnota: 4 893,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 33/2026-3
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
33/2026-3 Objednávame u Vás maliarske a natieračské práce v školskom internáte. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Tatrametal PP s.r.o. 44932766 0,00 € 15.04.2026 10.05.2026 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
0290/2026 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 47,97 € 13.04.2026 27.04.2026 Faktúra
Tlačiť