Faktúra č. 0290/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0290/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.04.2026
  • Celková hodnota: 47,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 093/2026
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
093/2026 Objednávame u vás vývoz papiera. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 0,00 € 30.03.2026 17.04.2026 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť