Faktúra č. 051/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 051/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.03.2026
  • Celková hodnota: 51,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z19/2025
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0133/2026 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Taurus Mgr. Michal Gáborčík 34629581 371,00 € 25.02.2026 16.03.2026 Faktúra
Tlačiť