Faktúra č. 0133/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0133/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.02.2026
  • Celková hodnota: 371,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 051/2026
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
051/2026 Objednávame u vás materiál a servis. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Taurus Mgr. Michal Gáborčík 34629581 0,00 € 23.02.2026 20.03.2026 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť