Faktúra č. 019/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 019/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.02.2026
  • Celková hodnota: 203,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 804-23-009/010
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0057/2026 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Igor Dirga veľkoobchod, maloobchod 37181661 226,46 € 03.02.2026 16.03.2026 Faktúra
Tlačiť