Faktúra č. 0057/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0057/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 03.02.2026
  • Celková hodnota: 226,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 019/2026
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
019/2026 Objednávame u vás materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Igor Dirga veľkoobchod, maloobchod 37181661 0,00 € 22.01.2026 06.02.2026 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť