Faktúra č. 0017/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0017/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné
  • Dátum doručenia: 15.01.2020
  • Celková hodnota: 3,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 821/174/10P
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť