Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0103 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 78,59 € 31.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB/25/0101 prenájom rohoží 24.2.-23.3.2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 92,27 € 28.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB/25/0102 balík PORADA (porada riaditeľov 27.-28.3.2025) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 117,00 € 28.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB/25/0098 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HIROPRO spol. s.r.o. 31678475 405,32 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB/25/0099 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PULZAR s.r.o. 31702465 557,79 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB/25/0100 internet vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 49,20 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFS/25/0001 premietanie v kine Tatran pri príležitosti Dňa učiteľov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Mestská informačná kancelária Poprad 42381193 112,00 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB/25/0097 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMOLAK, a.s. 31411851 35,77 € 26.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB/25/0093 FA na prijatý preddavok za EE 03/2024 nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 80,00 € 25.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB/25/0094 FA na prijatý preddavok za EE 03/2024 stará škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 154,00 € 25.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB/25/0095 FA na prijatý preddavok za EE 03/2024 vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 597,00 € 25.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB/25/0096 FA na prijatý preddavok za EE 03/2024 kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 526,00 € 25.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB/25/0092 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 144,04 € 25.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB/25/0091 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 47,54 € 19.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB/25/0090 mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 143,23 € 19.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB/25/0089 2x 365 dňová diaľničná známka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Národná dialničná spoločnosť, a.s. 35919001 180,00 € 18.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB/25/0088 Dotazníky Direktor 1-12/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 77,49 € 17.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB/25/0087 za mesiac marec 2025 - zneškodnenie odpadu , popl. za uloženie odpadu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 542,05 € 17.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB/25/0085 HP LaserJet tlačiareň - sekretariát Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Dávid Vorčák 41964012 395,16 € 14.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB/25/0086 tonery Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Z + M servis a.s. 44195591 273,54 € 14.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB/25/0084 poskytovanie právnych služieb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 JUDr. Marta Petríková, advokátka 17150671 386,97 € 13.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB/25/0082 elekt. energia - vežiak 02/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 466,10 € 13.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB/25/0083 elekt. energia - kotolňa 02/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 163,95 € 13.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB/25/0079 tlačivá - obsah osobnej zložky žiaka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ŠEVT a.s. 31331131 384,33 € 12.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB/25/0077 pevná linka 2/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,42 € 10.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB/25/0076 FBA-adsl prístup 2/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 07.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB/25/0075 opravy a údržba - škola wc Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 169,17 € 06.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB/25/0072 vodné, stočné kotolňa za 2/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 649,85 € 05.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB/25/0073 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 143,42 € 05.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB/25/0074 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 GASTROBAL s.r.o. 46841075 962,13 € 05.03.2025 12.03.2025 Faktúra
1 2 3 4 »