Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/26/0173 Monitoring hygieny Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 73,16 € 18.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB/26/0172 Dodanie a montáž podlahovej krytiny PVC Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LINOTEX Poprad, s.r.o. 36448672 2 438,36 € 15.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB/26/0167 Elekt.energia - vežiak 4/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 564,52 € 14.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFB/26/0168 Elekt.energia - nová škola 4/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 40,27 € 14.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFB/26/0169 Elekt.energia - stará škola 4/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 36,98 € 14.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFB/26/0170 Elekt.energia - kotolňa 4/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 77,42 € 14.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFB/26/0171 REMS ochranný kryt z minerálneho skla na inšpekčnú kameru Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Maroš Polák - MIMAR 37255606 53,00 € 14.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFB/26/0165 Dodávka a montáž prevedených prác - kanalizácia suterén Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KELLNER - KÚRENIE, VODA, PLYN, s.r.o. 45335516 1 637,60 € 13.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFB/26/0166 Reklamné predmety - perá s názvom školy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o 31735347 130,00 € 13.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFB/26/0163 Dobropis k faktúre č.226040150 za 5,6/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 -264,55 € 12.05.2026 13.05.2026 Faktúra
DFB/26/0164 Zemný plyn 4/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Torreol, s. r. o. 51127989 6 638,31 € 12.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFB/26/0162 Obsah osobnej zložky dieťaťa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ŠEVT a.s. 31331131 437,66 € 11.05.2026 13.05.2026 Faktúra
DFB/26/0159 Fa na prijatý preddavok - elek.energia - vežiak 5/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 540,00 € 07.05.2026 12.05.2026 Faktúra
DFB/26/0160 Fa na prijatý preddavok - elek.energia - kotolňa 5/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 510,00 € 07.05.2026 12.05.2026 Faktúra
DFB/26/0161 Fa na prijatý preddavok - elek.energia - stará škola 5/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 150,00 € 07.05.2026 12.05.2026 Faktúra
DFB/26/0158 Fa na prijatý preddavok - elek.energia - nová škola 5/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 79,00 € 07.05.2026 12.05.2026 Faktúra
DFB/26/0157 Frézovanie potrubia, monitoring a čistenie kanalizácie - práčovňa SOŠ Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Gabriel Danihel 30641241 772,44 € 07.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFB/26/0155 FBA-adsl prístup (VUC net) 4/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFB/26/0156 Pevná linka 4/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,54 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFB/26/0154 Pranie, čistenie a žehlenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 496,31 € 05.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB/26/0153 Vodné, stočné kotolňa 4/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 846,25 € 05.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFK/26/0001 Faktúra na prijatú platbu - poplatok za pripojenie. Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 221,77 € 05.05.2026 12.05.2026 Faktúra
DFK/26/0002 Faktúra na prijatú platbu - poplatok za pripojenie. Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 221,77 € 05.05.2026 12.05.2026 Faktúra
DFB/26/0150 Internet vežiak 5/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 49,20 € 04.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB/26/0148 Internet škola 5/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ditinet s. r. o. 45669945 50,00 € 04.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB/26/0149 Výkon zodpovednej osoby za 5/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 04.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB/26/0147 Upratovacie a čistiace služby za 04/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TRYDON, s. r. o. 53208064 1 389,00 € 04.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB/26/0152 Servis a údržba výťahu za 4/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 04.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB/26/0151 Obedy pre zamestnancov školy 4/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 565,00 € 04.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFB/26/0145 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 167,14 € 30.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »