Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0489 Balík Zborovňa Komplet 1-12/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 270,40 € 19.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB/25/0490 Fa na prijatý preddavok - plyn 12/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 23 377,00 € 19.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFP/25/0009 Licencia programu Oberon, údržba hardware a software Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 371,50 € 16.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB/25/0475 Materiál na odborný výcvik Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PULZAR s.r.o. 31702465 238,47 € 15.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB/25/0480 Kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 293,60 € 15.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB/25/0481 Kontrola HP, hydrantov+TS hadice, oprava HP, revízia elekt.zariadenia - škola, internát Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 3 094,68 € 15.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB/25/0482 Elekt.energia - stará škola 11/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 44,72 € 15.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB/25/0483 Elekt.energia - nová škola 11/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 23,63 € 15.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB/25/0484 Elekt.energia - kotolňa 11/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 193,65 € 15.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB/25/0476 Elekt.energia - vežiak 11/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 717,07 € 15.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB/25/0479 Materiál na opravu spŕch na internáte Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 32,44 € 15.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB/25/0478 Reprezentačné roll up 2 ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KING MEDIA s. r. o. 46515640 295,20 € 15.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB/25/0485 Oprava parkiet v telocvični - brúsenie, leštenie, lakovanie + lok.opravy podľa potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 DREVALL s.r.o. 47397691 11 904,44 € 15.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB/25/0474 Obhliadka a servis práčky PROF AWG 912 S/PRO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LUKASERVIS s.r.o. 47638401 50,00 € 11.12.2025 15.12.2025 Faktúra
DFB/25/0472 Zabezpečenie občerstvenia na DOD (chlebíčky) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 BZ - SERVICE, s.r.o. 44228848 89,71 € 11.12.2025 15.12.2025 Faktúra
DFB/25/0473 Školský nábytok - školská lavica 14ks, školská stolička 28ks, učiteľská katedra 1ks, učiteľská stolička 1 ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ŠKOLEX, spol. s.r.o. 31396763 2 862,85 € 11.12.2025 15.12.2025 Faktúra
DFB/25/0477 Materiál na opravu spŕch na internáte Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HIROPRO spol. s.r.o. 31678475 51,35 € 11.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB/25/0470 Kancelárske vybavenie a materiál pre IKT Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 NAY a.s. 35739487 309,20 € 10.12.2025 15.12.2025 Faktúra
DFB/25/0471 Poskytovanie právnych služieb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 JUDr. Marta Petríková, advokátka 17150671 386,97 € 10.12.2025 15.12.2025 Faktúra
DFB/25/0469 Farebné filamenty do 3D tlačiarne 3 ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MCAE Systems, s. r. o., organizačná zložka 50852167 226,32 € 10.12.2025 15.12.2025 Faktúra
DFB/25/0466 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TATRAGLOBAL s.r.o. 36456756 1 424,23 € 09.12.2025 15.12.2025 Faktúra
DFB/25/0468 Materiál na opravu interiérových dverí v škole Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Tatry Color s. r. o. 36722952 100,89 € 09.12.2025 15.12.2025 Faktúra
DFB/25/0467 Hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 GASTROBAL s.r.o. 46841075 987,11 € 09.12.2025 15.12.2025 Faktúra
DFB/25/0462 Kancelárske stoličky (6ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 JYSK s.r.o. 35974133 276,36 € 08.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB/25/0461 Reprezentačné (káva, čaj, nealko) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Jaroslav Presperín 30637147 157,95 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB/25/0460 Zemný plyn 11/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 310,46 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB/25/0464 Pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 836,41 € 08.12.2025 15.12.2025 Faktúra
DFB/25/0463 Materiál na opravu spŕch na internáte Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 1 547,43 € 08.12.2025 15.12.2025 Faktúra
DFB/25/0465 Odolná vstupná kobercová rohož s PVC 1+1 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 51,66 € 08.12.2025 15.12.2025 Faktúra
DFB/25/0457 Vodné, stočné kotolňa 11/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 716,35 € 05.12.2025 11.12.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »