DFB/24/0114 |
technik PO a BOZP za 1Q/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0115 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
57,86 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/046/24 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
57,86 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0109 |
ubytovanie, raňajky CONECO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) |
00211087 |
|
843,00 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0112 |
inzercia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REGIONPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
192,00 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0113 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
231,12 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0110 |
obedy pre zamestnancov za 3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 297,40 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0108 |
systémová podpora MAGMA za 1Q/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0111 |
porada zamestnancov spojená s premietaním náučného filmu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
42381193 |
|
100,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0106 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0107 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0102 |
výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0104 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
124,61 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0103 |
servisné práce za obdobie 1.4.-30.6.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0105 |
tonery 4ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
494,89 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/045/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
124,61 € |
29.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
OBJ/044/24 |
Plechová policová skriňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
204,00 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
OBJ/043/24 |
Filmové predstavenie - Deň učiteľov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
42381193 |
|
100,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0099 |
prenájom rohoží 26.2.-24.3.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
84,31 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0004 |
výroba a montáž kuch.linky v tur.ubytovni |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
1 680,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |