Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0079 Školenie iSPIN. Centrum podpory PSK 55966691 Asseco Solutions, a.s. 00602311 293,97 € 02.12.2025 05.12.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0077 Prenájom multifunkčného zariadenia od 01.12.2025 do 28.02.2025. Centrum podpory PSK 55966691 DD21 s.r.o. 43818030 182,96 € 01.12.2025 05.12.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0076 Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 11/2025. Centrum podpory PSK 55966691 3Fin s. r. o. 44701217 49,20 € 01.12.2025 05.12.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0078 Nákup materiálu. Centrum podpory PSK 55966691 Datacomp s.r.o. 36212466 137,07 € 01.12.2025 05.12.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0075 Hygienické potreby. Centrum podpory PSK 55966691 Nussy, s.r.o. 36494160 94,57 € 28.11.2025 03.12.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0074 Kancelársky nábytok podľa prílohy. Centrum podpory PSK 55966691 B2B Partner s. r. o. 44413467 10 227,23 € 27.11.2025 03.12.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0073 Kuchynské vybabenie. Centrum podpory PSK 55966691 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 396,97 € 25.11.2025 01.12.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0072 Montážne a dokončovacie práce vrátane elektroinštal. materiálu. Centrum podpory PSK 55966691 Michal Jelínek 53298969 461,00 € 20.11.2025 26.11.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0071 Kuchynské spotrebiče. Centrum podpory PSK 55966691 Alza.sk s. r. o. 36562939 659,34 € 19.11.2025 26.11.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0070 Servisná prehliadka SMV Volvo S80. Centrum podpory PSK 55966691 CAMEA car, a.s. 36493678 478,51 € 18.11.2025 24.11.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0069 Garant internet 120 od 01.11.2025 do 30.11.2025. Centrum podpory PSK 55966691 Presnet-profi s. r. o. 44920130 670,35 € 10.11.2025 16.11.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0068 Kuchynská linka KSETZLATA 1,4 m. Centrum podpory PSK 55966691 SIKO KÚPEĽNE a. s. 43864074 454,10 € 08.11.2025 12.11.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0067 Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.9.-31.10.2025. Centrum podpory PSK 55966691 DD21 s.r.o. 43818030 360,03 € 07.11.2025 16.11.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0065 Telekomunikačné služby a internet za 10/2025. Centrum podpory PSK 55966691 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,17 € 07.11.2025 11.11.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0066 Objednávame si u Vás internetové príslušenstvo podľa prílohy. Centrum podpory PSK 55966691 Datacomp s.r.o. 36212466 1 204,99 € 07.11.2025 11.11.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0064 Služby spojené s predmetom výpožičky za 11/2025 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. Centrum podpory PSK 55966691 Prešovský samosprávny kraj 37870475 109,50 € 06.11.2025 11.11.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0063 Služby spojené s predmetom výpožičky za 11/2025 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. Centrum podpory PSK 55966691 Prešovský samosprávny kraj 37870475 99,00 € 06.11.2025 11.11.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0062 Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 10/2025. Centrum podpory PSK 55966691 3Fin s. r. o. 44701217 49,20 € 03.11.2025 07.11.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0061 Prenosná výpočtová technika s príslušenstvom. Centrum podpory PSK 55966691 ZelenéPC s.r.o. 51079631 4 767,57 € 23.10.2025 30.10.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0059 Služby - IS eranet za obdobie od 13.9.2025 do 12.12.2025. Centrum podpory PSK 55966691 eranet consulting, s.r.o. 52014550 2 615,10 € 20.10.2025 27.10.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0058 Predplatné licencie ESET Small Business Security na obdobie od 16.10.2025 do 16.10.2026. Centrum podpory PSK 55966691 ESET, spol. s r.o. 31333532 174,99 € 20.10.2025 27.10.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0060 Mzdové centrum - ročný prístup od 18.10.2025 do 17.10.2026. Centrum podpory PSK 55966691 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 449,44 € 20.10.2025 21.10.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0057 Kancelárske potreby. Centrum podpory PSK 55966691 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 240,47 € 09.10.2025 20.10.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0054 Telekomunikačné služby a internet za 09/2025. Centrum podpory PSK 55966691 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73,96 € 08.10.2025 20.10.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0056 Služby spojené s predmetom výpožičky za 10/2025 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. Centrum podpory PSK 55966691 Prešovský samosprávny kraj 37870475 109,50 € 08.10.2025 20.10.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0055 Služby spojené s predmetom výpožičky za 10/2025 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. Centrum podpory PSK 55966691 Prešovský samosprávny kraj 37870475 99,00 € 08.10.2025 20.10.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0053 Nové verzie Magma za 4Q/2025. Centrum podpory PSK 55966691 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 07.10.2025 20.10.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0052 Servisné práce iSpin za obdobie 10-12/2025. Centrum podpory PSK 55966691 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 02.10.2025 14.10.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0051 Systémová podpora IS MAGMA za 3. Q 2025. Centrum podpory PSK 55966691 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 01.10.2025 14.10.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0050 Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 09/2025. Centrum podpory PSK 55966691 3Fin s. r. o. 44701217 49,20 € 30.09.2025 08.10.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
1 2 3 »