Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
003/23 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 342,48 € 04.01.2023 13.01.2023 Faktúra
003/23 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 342,48 € 04.01.2023 13.01.2023 Faktúra
006/23 RAP za rok 2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2023 13.01.2023 Faktúra
003/23 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 342,48 € 04.01.2023 13.01.2023 Faktúra
006/23 RAP za rok 2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2023 13.01.2023 Faktúra
001/23 Zverejňovanie na rok 2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2023 13.01.2023 Faktúra
001/23 Zverejňovanie na rok 2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2023 13.01.2023 Faktúra
001/23 Zverejňovanie na rok 2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2023 13.01.2023 Faktúra
002/23 Internet T-STANDARD za obdobie 1/2023 - 3/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 LEVONET, s.r.o. 36480983 44,70 € 04.01.2023 13.01.2023 Faktúra
002/23 Internet T-STANDARD za obdobie 1/2023 - 3/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 LEVONET, s.r.o. 36480983 44,70 € 04.01.2023 13.01.2023 Faktúra
002/23 Internet T-STANDARD za obdobie 1/2023 - 3/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 LEVONET, s.r.o. 36480983 44,70 € 04.01.2023 13.01.2023 Faktúra
315/22 Ochrana objektu 12/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 42,00 € 02.01.2023 13.01.2023 Faktúra
315/22 Ochrana objektu 12/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 42,00 € 02.01.2023 13.01.2023 Faktúra
316/22 Vyúčtovanie el. energie 12/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 49,44 € 09.01.2023 13.01.2023 Faktúra
005/23 El. energia 01/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 117,54 € 05.01.2023 13.01.2023 Faktúra
316/22 Vyúčtovanie el. energie 12/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 49,44 € 09.01.2023 13.01.2023 Faktúra
009/23 Časopis Literárny týždenník 2023/1 - 2023/44 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 35,40 € 13.01.2023 13.01.2023 Faktúra
008/23 Časopis Fraktal 2023/1-2023/4 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 20,00 € 13.01.2023 13.01.2023 Faktúra
318/22 Mobilná sieť 12/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,10 € 10.01.2023 13.01.2023 Faktúra
317/22 Pevná sieť 12/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,48 € 10.01.2023 13.01.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »