054/23 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
47,72 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
055/23 |
Požiarna ochrana I. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
150,00 € |
14.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
038/2023/UETČ |
Publikácia |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
49,00 € |
06.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
037/2023/UETČ |
Knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
421,80 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
036/2023/UETČ |
Knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
518,38 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
035/2023/UETČ |
Knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
179,21 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
006/2023 |
Príkazná zmluva č. 02/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Zuzana Bizubová |
|
Kultúra, média, tlač |
120,00 € |
29.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľ |
Zmluva |
061/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
233,13 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
063/23 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
062/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
161,92 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
070/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
638,50 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
039/2023/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
233,13 € |
10.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
040/2023/UETČ |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
638,50 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Objednávka |
067/23 |
Servisné práce 2. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
066/23 |
Internet T-STANDARD za obdobie 4/2023 - 6/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
45,64 € |
06.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
065/23 |
Výmena zálohového akumulátora |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
34,14 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
064/23 |
Ochrana objektu 03/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
068/23 |
El. energia 04/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,54 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
074/23 |
Skartovačka |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
104,90 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
071/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
199,75 € |
06.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |