Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
032/2023/UETČ Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 819,80 € 27.02.2023 09.03.2023 Objednávka
053/23 Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 819,80 € 09.03.2023 09.03.2023 Faktúra
050/23 Hosting MAXIMUM - kniznicalevoca.sk Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 WebHouse, s.r.o. 36743852 90,58 € 07.03.2023 09.03.2023 Faktúra
029/2023/UETČ Služby MVS Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 35987006 4,10 € 21.02.2023 09.03.2023 Objednávka
028/2023/UETČ Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 335,86 € 21.02.2023 09.03.2023 Objednávka
027/2023/UETČ Hosting MAXIMUM - kniznicalevoca.sk Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 WebHouse, s.r.o. 36743852 90,58 € 21.02.2023 09.03.2023 Objednávka
031/2023/UETČ Beseda - projekt FPU, Krajina kníh Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Class s.r.o. 48324949 200,00 € 21.02.2023 09.03.2023 Objednávka
030/2023/UETČ Predplatné noviny N - 04.03.2023-03.03.2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 N Press, s.r.o. 46887491 149,90 € 21.02.2023 09.03.2023 Objednávka
049/23 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 251,58 € 06.03.2023 13.03.2023 Faktúra
046/23 El. energia 03/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 117,54 € 03.03.2023 13.03.2023 Faktúra
047/23 Hosting a prevádzka AKIS DAWINCI Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 SVOP, spol. s r.o. 30775264 532,80 € 06.03.2023 13.03.2023 Faktúra
048/23 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Albatros Media Slovakia s.r.o. 46106596 140,92 € 06.03.2023 13.03.2023 Faktúra
052/23 Mobilná sieť 02/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
051/23 Pevná sieť 02/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,31 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
033/2023/UETČ Knihy FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 251,58 € 28.02.2023 14.03.2023 Objednávka
059/23 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ORBIS IN s.r.o. 35842008 15,95 € 15.03.2023 15.03.2023 Faktúra
002/2023 Príkazná zmluva č. 01/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Peter Karpinský Kultúra, média, tlač 150,00 € 17.03.2023 17.03.2023 Mgr. Janka Dolanská riaditeľ Zmluva
058/23 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 421,80 € 14.03.2023 20.03.2023 Faktúra
057/23 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 518,38 € 14.03.2023 20.03.2023 Faktúra
056/23 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Vladimír Halcin 34802746 179,21 € 14.03.2023 20.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »