305/21 |
Pevná sieť 12/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,66 € |
31.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
066/2021/UETČ |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
|
72,14 € |
28.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
064/2021/UETČ |
Hádajko - ročné predplatné |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
10,95 € |
24.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
063/2021/UETČ |
Stravné lístky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 613,14 € |
24.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
120/21 |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
|
72,14 € |
09.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
016/2021 |
Príkazná zmluva č. 08/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Veronika Dianišková |
|
Kultúra, média, tlač |
100,00 € |
02.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
123/21 |
Predplatné Hádajko 2022/1 - 2022/9 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
10,95 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
126/21 |
Všeobecný materiál a čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
31344381 |
|
40,24 € |
15.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
112/21 |
Servisné práce 3. štvrťrok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
111/21 |
Školenie iSPIN: Modul Účtovníctvo, Logistika, Banka, Pokladňa |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
02.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121/21 |
Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
115/21 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
114/21 |
Internet T-STANDARD za obdobie 7-9/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
TEATRO LEVONET s.r.o. |
36480983 |
|
41,70 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
113/21 |
Internet T-STANDARD za obdobie 6/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
TEATRO LEVONET s.r.o. |
36480983 |
|
6,95 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
109/21 |
Ochrana objektu 06/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
117/21 |
BIBLIOSFÉRY 2021 - účastnícky poplatok |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ITPS, s.r.o. |
44459645 |
|
138,00 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
110/21 |
Energia 07/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
116/21 |
Dodanie a montáž - trávny koberec |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MVM Group, s.r.o. |
36603562 |
|
905,81 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
107/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Papierus s.r.o. |
52517586 |
|
38,00 € |
22.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
119/21 |
Mobilná sieť 06/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,59 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |