148/2023/UETČ |
Čítačka |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SystemHouse s.r.o. |
52583414 |
|
102,24 € |
05.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
231/23 |
Čítačka čiarových kódov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SystemHouse s.r.o. |
52583414 |
|
102,24 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
069/23 |
Členský príspevok SAK rok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
041/2023/UETČ |
Členský príspevok SAK rok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
273/23 |
DaWinci nastavenie pre bibliobus |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
960,00 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023/UETČ |
DaWinci nastavenie pre bibliobus |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
960,00 € |
08.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2023/UETČ |
Digitálny fotoaparát |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
439,00 € |
14.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
170/23 |
Digitálny fotoaparát |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
439,00 € |
16.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
120/23 |
Dobropis - predplatné časopisu Mladý vedec |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
L.K. Permanent spol. s r.o. |
31352782 |
|
-15,90 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
204/23 |
Dobropis - predplatné časopisu Vitalita |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
-17,90 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
017/2023 |
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 939/2018/DK |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča |
42080312 |
Nájmy a prenájmy |
750,00 € |
23.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľ |
Zmluva |
005/23 |
El. energia 01/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,54 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
026/23 |
El. energia 02/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,54 € |
03.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
046/23 |
El. energia 03/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,54 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
068/23 |
El. energia 04/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,54 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
089/23 |
El. energia 05/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
110/23 |
El. energia 06/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
05.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
138/23 |
El. energia 07/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
157/23 |
El. energia 08/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
182/23 |
El. energia 09/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |