DFBV/24/0013 |
Pramenitá voda |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
20,40 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0053 |
Nové verzie MAGMA za 2Q |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0007 |
Magma HCM 1Q 2024 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0020 |
Telekomunikačné služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,90 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0005 |
Telekomunikačné služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,90 € |
11.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0048 |
Internetové služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,90 € |
04.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0028 |
Internetové služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,90 € |
06.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0003 |
Kopie BW, COL A4 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
27,60 € |
08.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0040 |
Dodávka pitnej vody formou galonov |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
30,60 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0004 |
RAP modul Zverejňovanie 2024 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0027 |
Kopírovacie služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
33,67 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0037 |
Výkon školenia BOZP |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
36,00 € |
22.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0046 |
Kopírovacie služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
40,66 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0019 |
Kopie BW, COL A4 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
43,84 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0002 |
Nájom zariadenia VersaLink C7020 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
51,25 € |
08.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0018 |
Nájom zariadenia VersaLink C7020 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
51,25 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0045 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
51,25 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0026 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
51,25 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0025 |
Dodávka pitnej vody formou galonov |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
56,40 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0047 |
Príslušenstvo k PC |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
DATACOMP s.r.o. |
36212466 |
|
78,90 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0015 |
Odborný seminár - Moderná správa registratúry |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
50685406 |
|
96,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0033 |
Nakreditovanie stravovacích kariet |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Up Déjeuner |
53528654 |
|
101,20 € |
12.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0001 |
Prenájom dávkovača vody s príslušenstvom |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
116,28 € |
08.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0043 |
Prenájom stojana na pitnú vodu |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
116,28 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0044 |
Systémová podpora MAGMA |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0038 |
Telefonické a internetové služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
139,41 € |
26.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0023 |
Telekomunikačné služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
139,42 € |
26.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0011 |
Telekomunikačné služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
139,45 € |
26.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0052 |
Servis služobného auta |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
AutoMotoCentrum s. r. o. |
53631552 |
|
273,47 € |
11.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0021 |
Organizačné poradenstvo a odborné konzultačné činnosti v oblasti projektového manažmentu |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Michal Bartoš IP |
44032897 |
|
289,00 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |