DFBV/25/0009 |
Dodávka pitnej vody formou galonov |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
30,35 € |
15.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV/25/0007 |
Systémová podpora iSPIN |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV/25/0006 |
Systémová podpora iSPIN |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV/25/0005 |
Modul RAP - zverejňovanie iSPIN |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV/25/0008 |
Systémová podpora MAGMA |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0179 |
Telefonické a internetové služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,90 € |
07.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV/25/0003 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
52,53 € |
07.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV/24/0180 |
Kopírovacie služby |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
28,56 € |
07.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV/25/0002 |
Prenájom dávkovača vody |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
119,19 € |
07.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV/25/0001 |
Výkon zodpovednej osoby za GDPR |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. |
53072171 |
|
60,00 € |
03.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |