DFB/23/0034 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Filip Servis s.r.o. |
53842103 |
|
79,80 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0299 |
akreditované vzdelávanie - Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v SS |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
480,00 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0655 |
antivírus update |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BardComp s.r.o. |
46931589 |
|
355,20 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0621 |
balík porada |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0581 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0645 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0721 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2023 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0062 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0116 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0173 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0225 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.04.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0294 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0347 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0399 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0439 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0497 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0561 |
cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Marušák, spol. s r.o. |
31731317 |
|
196,80 € |
23.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0634 |
cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Marušák, spol. s r.o. |
31731317 |
|
150,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0161 |
cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Marušák, spol. s r.o. |
31731317 |
|
181,20 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0259 |
cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Marušák, spol. s r.o. |
31731317 |
|
238,20 € |
29.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0186 |
činnosť technika PO |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Revimad s.r.o. |
51177854 |
|
75,00 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0513 |
činnosť technika PO |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Revimad s.r.o. |
51177854 |
|
75,00 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0599 |
činnosť technika PO |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Revimad s.r.o. |
51177854 |
|
83,00 € |
13.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0664 |
činnosť technika PO |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Revimad s.r.o. |
51177854 |
|
75,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0638 |
čistenie kanalizácie |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
František Šiba - VODOTERM |
32036965 |
|
145,00 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0138 |
čistenie kanalizácie |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Ján Smrek |
43634036 |
|
785,04 € |
15.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0264 |
daň z nehnuteľnosti 1. splátka |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
1 806,47 € |
30.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0265 |
daň z nehnuteľnosti 2. splátka |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
1 806,47 € |
30.05.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0266 |
daň z nehnuteľnosti 3. splátka |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
1 806,46 € |
30.05.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
DFB/23/0181 |
deratizácia prevádzky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
J+V Group, s.r.o. |
47164506 |
|
240,00 € |
06.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |