Faktúra č. 526/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
  • IČO: 50481495
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 526/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Reklamný ruksak zelený s logom
  • Dátum doručenia: 29.11.2019
  • Celková hodnota: 210,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2052019
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2052019 Reklamný ruksak zelený s logom Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 PROKYON Kamenický Vladimír 37480642 210,00 € 21.11.2019 03.12.2019 Ing. Pavol Sedlák riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť