Faktúra č. 451/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
- IČO: 50481495
Zmluvný partner
- Názov: IKARO s.r.o
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 451/19
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 14.10.2019
- Celková hodnota: 822,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1762019
- Dátum zverejnenia: 23.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1762019 | Tonery | Spojená škola, Bijacovce 1 | 50481495 | IKARO s.r.o | 31656544 | 825,00 € | 09.10.2019 | 16.10.2019 | Ing. Pavol Sedlák | riaditeľ školy | Objednávka |