Faktúra č. 070/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
  • IČO: 50481495
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 070/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Prietokové ohrievače, umývadlá - dielne
  • Dátum doručenia: 21.02.2019
  • Celková hodnota: 297,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0262019
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0262019 Prietokové ohrievače, umývadlá - dielne Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 Pollák Martin 46257471 300,00 € 01.02.2019 22.02.2019 Ing. Pavol Sedlák riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť