Faktúra č. 068/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
  • IČO: 50481495
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 068/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na OV
  • Dátum doručenia: 15.02.2019
  • Celková hodnota: 81,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0032019
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0032019 Materiál Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 Hudač Ján - priemyselný tovar 10767851 100,00 € 07.01.2019 16.02.2019 Ing. Pavol Sedlák riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť