Faktúra č. 054/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
  • IČO: 50481495
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 054/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Farby, laky, OOPP
  • Dátum doručenia: 07.02.2019
  • Celková hodnota: 375,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0022019
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0022019 Materiál Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 COLOR - MIX Magdaléna Puchalová 43206158 400,00 € 07.01.2019 08.02.2019 Ing. Pavol Sedlák riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť