Faktúra č. 020/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
  • IČO: 50481495
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 020/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Neprerezné návleky
  • Dátum doručenia: 21.01.2019
  • Celková hodnota: 325,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0072019
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0072019 Neprerezné návleky Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 Husqvarna Česko s.r.o. 27408264 325,91 € 11.01.2019 22.01.2019 Ing. Pavol Sedlák riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť