Faktúra č. 005/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Bijacovce 1
  • IČO: 50481495
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 005/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Spojková sada
  • Dátum doručenia: 09.01.2019
  • Celková hodnota: 343,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2102018
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2102018 Výmena spojky Fabia Combi Spojená škola, Bijacovce 1 50481495 Archanjel Slovakia, s.r.o. 46122478 350,00 € 20.12.2018 10.01.2019 Ing. Pavol Sedlák riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť