Faktúra č. DFP/25/0014

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: zváračka
  • Dátum doručenia: 03.12.2025
  • Celková hodnota: 1 489,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 02/11/2025/PČ
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
02/11/2025/PČ Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 Solík SK, s.r.o. 36347426 1 489,41 € 02.12.2025 12.12.2025 Objednávka
Tlačiť