Faktúra č. DFP/25/0005

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: uteráky
  • Dátum doručenia: 31.03.2025
  • Celková hodnota: 187,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 01/03/2025/PČ
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
01/03/2025/PČ Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 EMI EU, s.r.o. 46726608 187,10 € 27.03.2025 09.04.2025 Objednávka
Tlačiť