Faktúra č. DFP/21/0018

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: teflónove obrusy
  • Dátum doručenia: 30.11.2021
  • Celková hodnota: 204,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 01/11/2021/PC
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
01/11/2021/PC Objednávame si u Vás polievkové teriny v počte 10 kusov podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 OXYGENIC s.r.o,, 28938593 0,00 € 19.11.2021 22.11.2021 Objednávka
01/11/2021/PC Objednávame si u Vás teflónové obrusy v počte 25 kusov podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Štefan Janiček - STEXO I 31041116 0,00 € 25.11.2021 29.11.2021 Objednávka
Tlačiť