Faktúra č. DFP/20/0005

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: oceľ plocha
  • Dátum doručenia: 16.04.2020
  • Celková hodnota: 275,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 11/02/2020
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
11/02/2020 Objednávame si u Vás hutný materiál podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 TAVEX PLUS, s.r.o. 36451959 0,00 € 10.02.2020 18.02.2020 Objednávka
Tlačiť