Faktúra č. DFP/20/0004

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: servis zvar. zdrojov
  • Dátum doručenia: 16.03.2020
  • Celková hodnota: 617,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 03/01/2020
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
03/01/2020 Objednávame si u Vás elektroinštalačný a iný tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 GLAstav 46109056 0,00 € 10.01.2020 25.01.2020 Objednávka
Tlačiť