Faktúra č. DFP/19/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 04.11.2019
  • Celková hodnota: 125,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 01/10/2019
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
01/10/2019 Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. Na základe výsledku VO si u Vás objednávame Propagačný materiál pre projekt "Zvýšenie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti" - č. PLSK.03.01.00-18-0186/18 Cena za celý predmet zákazky b Spojená škola, Sabinov 42383153 EPoS SB Sabinov 17085861 0,00 € 01.10.2019 03.10.2019 Objednávka
Tlačiť