Faktúra č. DFP/19/0009

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 19.06.2019
  • Celková hodnota: 146,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 02/06/2019
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
02/06/2019 Objednávame si u Vás 1 kus WiFi extender TP -LINK TL podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 ALZA.cz 27082440 0,00 € 06.06.2019 18.06.2019 Objednávka
Tlačiť