Faktúra č. DFB/26/0147

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0147
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 22.06.2026
  • Celková hodnota: 737,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 12/06/2026
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
12/06/2026 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 Magic print s.r.o. 36617661 737,79 € 15.06.2026 26.06.2026 Objednávka
Tlačiť